浦北县人民法院2014年度部门决算及“三公”经费支出
情况和编制说明
第一部分:部门概况
一、浦北县人民法院基本情况
(一)基本职能
浦北县人民法院成立于1954年1月8日,担负着浦北县2521平方公里土地、86万人口的各类案件的审理执行工作。我院坚持“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”的指导思想,努力践行“为大局服务、为人民司法”的工作主题,队伍建设和审判工作全面发展,取得了显著的成绩,得到上级法院、地方党委、政府和人民群众的一致好评。2004年-2009年,先后被最高人民法院授予“全国法院指导人民调解工作先进集体”,“全国法院民商事审判工作先进集体”、“全国法院行政审判工作先进集体”、“全国法院纪检监察先进集体”,“全区十佳法院”、被自治区高院评为“文明立案窗口”、“全区法院审判监督工作先进单位”、“全区法院刑事审判工作先进集体”“全区法院民事审判工作先进集体”、“人民满意的法警队”等荣誉称号;张黄、寨圩、北通法庭被评为全区法院“规范化人民法庭”。
(二)机构设置情况
浦北县人民法院设有14个部门和3个人民法庭:立案庭、刑事审判庭、、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、政工科、调研室、办公室、纪检组、监察室、后勤服务中心、司法警察大队、北通法庭、寨圩法庭、张黄法庭。
二、人员构成情况
截止2014年12月止,浦北县人民法院有法官及其他工作人员91人。其中硕士研究生学历3人,大学本科学历70人,大专学历13人,中专及以下5人。
第二部分:2014年度部门决算报表、“三公”经费决算报表
2014年度收入支出决算总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1984.43 |
一、一般公共服务 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全 |
2257.86 |
五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六 、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
1984.43 |
本年支出合计 |
2257.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
306.07 |
年末结转和结余 |
32.64 |
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合计 |
2290.5 |
合计 |
2290.5 |
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2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合计 |
306.07 |
0.47 |
305.6 |
1984.43 |
824.17 |
1160.26 |
2257.86 |
808.13 |
1449.73 |
32.64 |
16.51 |
16.13 |
204 |
公共安全支出 |
306.07 |
0.47 |
305.6 |
1984.43 |
824.17 |
1160.26 |
2257.86 |
808.13 |
1449.73 |
32.64 |
16.51 |
16.13 |
20405 |
法院 |
306.07 |
0.47 |
305.6 |
1984.43 |
824.17 |
1160.26 |
2257.86 |
808.13 |
1449.73 |
32.64 |
16.51 |
16.13 |
2040501 |
行政运行 |
0.47 |
0.47 |
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824.17 |
824.17 |
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808.13 |
808.13 |
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16.51 |
16.51 |
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2040502 |
一般行政管理事务 |
3.3 |
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3.3 |
291.41 |
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291.41 |
291.41 |
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291.41 |
3.3 |
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3.3 |
2040506 |
“两庭建设” |
300 |
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300 |
718.92 |
? |
718.92 |
1012.8 |
? |
1012.8 |
6.12 |
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6.12 |
2040599 |
其他法院支出 |
2.31 |
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2.31 |
149.93 |
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149.93 |
145.52 |
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145.52 |
6.71 |
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6.71 |
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2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20405 |
法院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040506 |
“两庭建设” |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040599 |
其他法院支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
本年支出数 |
合计 |
160 |
146.62 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
25 |
10.22 |
3.公务用车费 |
135 |
136.4 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
90 |
89.66 |
(2)公务用车购置 |
45 |
46.74 |
第三部分:2014年度部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2290.5万元。其中:
1.财政拨款收入1984.43万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余306.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2257.86万元。其中:
1.一般公共服务(类)2065.54万元:主要用于日常公共支出、两庭建设、房屋维修的支出。
2.社会保障和就业(类)150.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)41.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余32.64元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出2257.86万元,其中:基本支出808.13万元,项目支出1449.73万元。具体支出情况如下:
行政运行支出808.13万元,
一般行政管理事务支出291.41万元
“两庭”建设1012.8万元
其他法院支出145.52万元
三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2014年一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表
2014年一般公共预算拨款“三公”经费支出146.62万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)经费。2014年一般公共预算拨款共安排因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费。2014年一般公共预算拨款共安排公务接待费10.22万元。
(三)公务用车费。2014年一般公共预算拨款共安排公务用车费136.4万元,其中:
1.2014年公务用车运行维护费支出89.66万元。2014年我院共有公务用车17辆,安排公务用车运行维护费预算90万元,实际支出89.66万元,主要用于加油费、过路费、缴纳车险、汽车维修费、车检费用。
2.2014年公务用车购置费支出46.74万元。根据县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室《关于核定公务用车编制的通知》精神,共核定我局公务用车编制25 辆。2014年根据工作需要,我院按规定提出申请,并经县小汽车定编办批准,更新购置公务用车3辆,车辆购置费46.74万元。
2015年8月8日